Orden de Compra. Nº2202-438-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-20-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2202-438-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-20-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2202-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Unidad de Compra Patricio Chavez 105 Curacautin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1504
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Facturación Patricio Chavez 105 Curacautin
Comuna Curacautín
Impuesto 79515
Dirección de Envío de la Factura Patricio Chavez 105 Curacautin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.628.358-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151602
Bandas para matriz dental6UnidadComposite microhíbrido, fluido, fotopolimerizable y radiopaco Color a3 equivalente a Clearfil APX Flow Composite microhíbrido, fluido, fotopolimerizable y radiopaco Color a3 Clearfil APX Flow JERI GA 3.2GRS. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. VCTO. 13 MESES $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios15UnidadGELITA HEMOSTATICA DENTAL GELITA HEMOSTATICA DENTAL CJ X 100 UDS. MAQUIRA. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. VCTO. 15 MESES $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 418.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.515
TOTAL OC $ 498.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.