Orden de Compra. Nº568658-2120-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2181-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-2120-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2181-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 231640
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecosap
Razón Social GRUPO ECOSAP SPA
R.U.T. 77.746.983-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecosap
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Pack10 RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 200 PENDRIVE 32 GB 200 CARPETAS COLOR AZUL CON ELASTICO 200 BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 200 LIBRETAS TAMAÑO BOND N° CON ESPIRAL Y TAPA DURA 20 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA BISELADA- 20 MARCADORES COLOR ROJO PUNTA BISELADA- 20 MARCADORES COLOR AZUL PUNTA BISELADA- 30 PLIEGOS PAPEL ACONCAGUA BLANCO ADJUNTAR COTIZACIÓN POR ITEMS.  $ 1.219.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.159 $ 1.219.159
Total Neto $ 1.219.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.640
TOTAL OC $ 1.450.799


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.