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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
568658-2120-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2181-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.872.300-2 |
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Dirección de Facturación |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
231640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ecosap |
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Razón Social |
GRUPO ECOSAP SPA
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R.U.T. |
77.746.983-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ecosap |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Pack | 10 RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA
200 PENDRIVE 32 GB
200 CARPETAS COLOR AZUL CON ELASTICO
200 BOLÍGRAFOS COLOR AZUL
200 LIBRETAS TAMAÑO BOND N° CON ESPIRAL Y TAPA DURA
20 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA BISELADA-
20 MARCADORES COLOR ROJO PUNTA BISELADA-
20 MARCADORES COLOR AZUL PUNTA BISELADA-
30 PLIEGOS PAPEL ACONCAGUA BLANCO
ADJUNTAR COTIZACIÓN POR ITEMS. | |
$ 1.219.159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.219.159
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$ 1.219.159
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Total Neto
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$ 1.219.159
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.640
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$ 1.450.799
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.