Orden de Compra. Nº2249-11-AG26 "Toner para stock bodega logística -- compra ágil: 2249-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Toner para stock bodega logística -- compra ágil: 2249-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 108110
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Websuministros Ltda
Razón Social PRODUCTOS & SERVICIOS WEBSUMINISTROS LIMITADA
R.U.T. 76.148.696-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Websuministros Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tóner1Unidad 1 TONER HP W2302A AMARILLO - INSUMOS ORIGINALES - OFERTAS SOLO POR EL TOTAL DE LO COTIZADO - VALORES DEBE INCLUIR EL COSTO DEL DESPACHO  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
44103103
Tóner1UnidadTONER HP W2301A COLOR CYAN - INSUMOS ORIGINALES - OFERTAS SOLO POR EL TOTAL DE LO COTIZADO - VALORES DEBE INCLUIR EL COSTO DEL DESPACHO  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
44103103
Tóner1UnidadTONER HP W2303A COLOR MAGENTA - INSUMOS ORIGINALES - OFERTAS SOLO POR EL TOTAL DE LO COTIZADO - VALORES DEBE INCLUIR EL COSTO DEL DESPACHO  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
44103103
Tóner3UnidadTONER HP W2300A COLOR NEGRO - INSUMOS ORIGINALES - OFERTAS SOLO POR EL TOTAL DE LO COTIZADO - VALORES DEBE INCLUIR EL COSTO DEL DESPACHO  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Cartuchos de tinta1UnidadTINTA EPSON T774120 COLOR NEGRO - INSUMOS ORIGINALES - OFERTAS SOLO POR EL TOTAL DE LO COTIZADO - VALORES DEBE INCLUIR EL COSTO DEL DESPACHO  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 569.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.110
TOTAL OC $ 677.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.