Orden de Compra. Nº4103-64-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-8-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4103-64-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-8-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4103-8-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Ramon Freire 590
Comuna Gorbea
Impuesto 27455
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VAMPRODEN SPA
Razón Social VAMPRODEN SPA
R.U.T. 76.962.948-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VAMPRODEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142917
Mepivacaína5UnidadMEPIVACAÍNA 3% TUBO VIDRIO, 1.8 MLANESTESIA MEPIVACAINA 3% TUBO VIDRIO DFL CÓDIGO: 22045 MARCA: DFL PRESENTACIÓN: CAJA X 50 TB DE VIDRIO DE 1,8 ML CADA UNO VENCIMIENTO: OCTUBRE 2027 $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
42311506
Vendas o apósitos compresores20UnidadAPÓSITO GASA NO TEJIDA 5X5 CM, CAJA 50 UNIDADESGASA ESTERIL 5 X 5 CJ 50 UD CÓDIGO: 24280 MARCA: CRANBERRY PRESENTACIÓN: CAJA X 50 SOBRES X 2UD VENCIMIENTO: DICIEMBRE 2026 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 144.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.455
TOTAL OC $ 171.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.