Orden de Compra. Nº2992-6-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 89878,36
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturacion

DATOS DE FACTURACION:

Municipalidad de Monte Patria

RUT. 69.040.800-7

GIRO: Actividades de la Administración Publica

Dirección: Diaguitas N°31

Región: Coquimbo

53-2-354400

 

 

 

CONTACTO FACTURA

gabrielbarraza@demmontepatria.cl

Unidad de Contabilidad

Gabriel Barraza

53-2-354400 anexo

angelavillanueva@demmontepatria.cl

Unidad de Contabilidad

Angela Villanueva

53-2-354400 anexo 161

 

DESPACHO:

despachar a Pasaje Bulnes a un costado del DEM

horario de lunes a jueves de 08:00am hasta las 17:00, día viernes hasta las 16:00.

despachar con guía de despacho una vez recepcionado el material en bodega del DEM emite factura

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rhino System
Razón Social COMERCIAL FLORENCIA SPA
R.U.T. 77.180.657-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rhino System
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes4Caja4 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR 100% COBRE 23 AWG NEGRO 305 METROS CADA CAJA SIMILAR A TRIMERX4 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR 100% COBRE 23 AWG NEGRO 305 METROS CADA CAJA $ 109.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.244 $ 436.244
Total Neto $ 436.244
Descuento $ 0
Cargos $ 36.800
IVA  19  % $ 89.878
TOTAL OC $ 562.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.