Orden de Compra. Nº
3178-3832-SE25
"
ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3178-3832-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.
61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.
61.102.025-2
Dirección de Facturación
Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna
Talcahuano
Impuesto
129500,2
Dirección de Envío de la Factura
Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2025
Título
Descripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.<span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.<o:p></o:p></span></p>
PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.<span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.<o:p></o:p></span></p>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CODIMED CHILE
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA
R.U.T.
78.124.770-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CODIMED CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295106
Bandejas mayo de regazo o estantes mayo para uso q
10
Unidad
CANULA MAYO 70MM
CANULA MAYO 70MM
$ 448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.480
$ 4.480
42295106
Bandejas mayo de regazo o estantes mayo para uso q
100
Unidad
CANULA MAYO 90MM
CANULA MAYO 90MM
$ 448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
42142507
Agujas mariposa
200
Unidad
MARIPOSA 23G 3/4"
MARIPOSA 23G 3/4"
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.200
$ 40.200
27111501
Hojas de cuchillo
200
Unidad
CUCHILLO RASURADOR QUIRURGICO
CUCHILLO RASURADOR QUIRURGICO
$ 2.872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 574.400
$ 574.400
42241803
Soportes para el cuello o collares cervicales
5
Unidad
COLLAR CERVICAL MEDIUM
COLLAR CERVICAL MEDIUM
$ 3.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
Total Neto
$ 681.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.500
TOTAL OC
$ 811.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.