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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-20616-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PROVIDENCIA N°654, JULIO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-487-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4046528,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Target One |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TARGETONE SPA
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R.U.T. |
77.209.264-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Target One |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad | 77-002-001-093-00 MANTENCION DE AREAS VERDES
PROVIDENCIA N°654, PERIODO JULIO 2025 | valor total neto 36 meses |
$ 21.297.516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.297.516
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$ 21.297.516
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Total Neto
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$ 21.297.516
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.046.528
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$ 25.344.044
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.