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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3076-90-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de repuestos Sistema MAE compra ágil: 3076-77-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
513000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
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Proveedor |
EMIZAC |
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Razón Social |
LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ
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R.U.T. |
8.497.785-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMIZAC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43221718
| Antenas de radar | 1 | Unidad | KIT DE REPUESTOS SISTEMA MAE RD 150M, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVEEDOR. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. | KIT DE REPUESTOS SISTEMA MAE RD 150M, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVEEDOR. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. |
$ 2.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700.000
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$ 2.700.000
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Total Neto
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$ 2.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 513.000
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$ 3.213.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.