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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2678-390-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDALLAS GRABADAS PARA FINALIZACION DE AÑO, EXTRAESCOLAR 2678-295-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
299250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEPORTES CASA NORA |
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Razón Social |
HECTOR ANTONIO CERON SALAS
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R.U.T. |
13.060.343-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES CASA NORA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 1500 | Unidad | MEDALLAS PARA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE MOSTAZAL.
LOS ANTECEDENTES DE LAS MEDALLAS ESTAN EN LA DESCRIPCIÓN.
LOS DETALLES DE LAS MEDALLAS SE ENTREGARÁN AL OFERENTE ADJUDICADO. | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.575.000
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$ 1.575.000
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Total Neto
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$ 1.575.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 299.250
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$ 1.874.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.