Orden de Compra. Nº4555-135-SE25 "MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA JYFR24 ZAPALLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-135-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA JYFR24 ZAPALLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127/2023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 14060
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cruciani Automotriz
Razón Social CRUCIANI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.545.100-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cruciani Automotriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaÍTEM 6 REVISIÓN DE BUJES, BANDEJAS DE SUSPENSIÓN Y TERMINALES SP178/2025 ÍTEM 6 REVISIÓN DE BUJES, BANDEJAS DE SUSPENSIÓN Y TERMINALES SP178/2025 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaÍTEM 7 REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN Y LÍQUIDO HIDRÁULICO ÍTEM 7 REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN Y LÍQUIDO HIDRÁULICO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaÍTEM 8 ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 NEUMÁTICOS (VALOR POR LOS 4 NEUMÁTICOS) ÍTEM 8 ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 NEUMÁTICOS (VALOR POR LOS 4 NEUMÁTICOS) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31161601
Pernos de anclaje4Unidad no definida ÍTEM 24 TORQUE PERNOS DE RUEDA (VALOR POR CADA RUEDA) ÍTEM 24 TORQUE PERNOS DE RUEDA (VALOR POR CADA RUEDA) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 74.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.060
TOTAL OC $ 88.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.