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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3533-278-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de aseos para ser utilizados en el gimnasio del RC N°3 "Húsares" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.013-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.013-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
19497,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad | desinfectante ambiental | desinfectante ambiental |
$ 1.688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.760
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$ 33.760
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53131624
| Toallitas húmedas | 10 | Unidad | Toalla desinfectante húmedas | Toalla desinfectante húmedas |
$ 976,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.760
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$ 9.760
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Pack | pack de 2 rollos toalla de papel para maquina dispensadora | pack de 2 rollos toalla de papel para maquina dispensadora |
$ 5.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.100
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$ 59.100
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Total Neto
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$ 102.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.498
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$ 122.118
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.