Orden de Compra. Nº1057431-219-SE26 "OC DESDE LIC 2157-138-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-219-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE LIC 2157-138-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-138-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 868794
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnoimagen S.A.
Razón Social TECNOIMAGEN S A
R.U.T. 96.843.010-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnoimagen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2Unidad no definidaCONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ECOTOMOGRAFOS CUOTA 3 DE 12 CANON CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ECOTOMOGRAFOS CUOTA 3 DE 12 CANON $ 1.541.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.400 $ 3.083.400
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadCONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ECOTOMOGRAFOS CUOTA 3 DE 12 CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ECOTOMOGRAFOS CUOTA 2 DE 12 TOSHIBA $ 1.489.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489.200 $ 1.489.200
Total Neto $ 4.572.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 868.794
TOTAL OC $ 5.441.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.