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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552578-98-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
"PROGRAMA DIA DE LA MUJER" PREMIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
46550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IVO FREDDY |
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Razón Social |
IVO FREDDY VIDAL PANES SERVICIOS GRAFICOS Y OTROS
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R.U.T. |
76.818.527-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVO FREDDY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 1 | Unidad no definida | CONFECCIÓN DE 700 CALENDARIO MAGNÉTICO PARA EL PROGRAMA DIA DE LA MUJER, A EFECTUARSE EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024. | CONFECCIÓN 700 CALENDARIO MAGNÉTICO, PARA EL PROGRAMA DIA DE LA MUJER, SEGÚN EETT. |
$ 245.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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Total Neto
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$ 245.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.550
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$ 291.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.