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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057468-112-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe Break para Taller de Comite de Eficiencia Hospitalaria del SSMC 1057468-94-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
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R.U.T. |
61.608.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23037,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Referente Técnico | Referente Técnico: Cristhian Quiroga
Correo: Cristhian.quiroga@redsalud.gob.cl
Teléfono: 225747079 |
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Proveedor |
Lavanda coffee |
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Razón Social |
GLORIA ANDREA BUSTOS LAGOS
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R.U.T. |
15.943.075-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lavanda coffee |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 25 | Unidad | Servicio de Coffe Break para 25 personas en horario AM a las 10:30 hrs, el día 27 de junio en Caja de compensación La Araucana, Merced N°464, Santiago Centro | Servicio de Coffe Break para 25 personas en horario AM a las 10:30 hrs, el día 27 de junio en Caja de compensación La Araucana, Merced N°464, Santiago Centro |
$ 4.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.250
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$ 111.250
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Total Neto
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$ 111.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 23.038
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$ 144.288
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.