Orden de Compra. Nº1431291-127-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-78-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431291-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-78-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477
Comuna Concepción
Impuesto 237728
Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multaEn caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadTEATRO REGIONAL BIO BIO NECESITA EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO: TONER HP ORIGINAL CF226X( 26x) NEGRO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL DE TONER E IMPRESORA,NECESITAMOS QUE LA CAPACIDAD DEL TONER SEA DE 9.000 PAGINAS APROXIMADAMENTE, TAMBIEN NECESITAMOS QUE SU ENTREGA SEA PARCIALIZADA Y SU FACTURACIÓN SEA DE ACUERDO A CADA REQUERIMIENTO MENSUAL QUE SE SOLICITÉ. Por que solicitamos Original, Experiencia previa negativa con tóner genéricos. Evitar daños en el equipo por uso de insumos genéricos   $ 156.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.200 $ 1.251.200
Total Neto $ 1.251.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.728
TOTAL OC $ 1.488.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.