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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
545598-242-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-297-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
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R.U.T. |
71.149.700-5 |
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Dirección de Facturación |
O’Higgins 557 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
157785,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O’Higgins 557 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTIEXPRESS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA
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R.U.T. |
76.888.386-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIEXPRESS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102906
| Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
NO SE ACEPTAN COTIZACIONES POR $1.
COTIZACION DEBE TENER DETALLE DE CADA MATERIAL, PRECIO Y CANTIDADES. | |
$ 830.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 830.450
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$ 830.450
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Total Neto
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$ 830.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.786
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$ 988.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.