Orden de Compra. Nº2200-278-CM25 "Material de Construcción para Cabañas de Pichicuy - RR.FF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-278-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción para Cabañas de Pichicuy - RR.FF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1290
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación CAJALES 1900
Comuna San Felipe
Impuesto 530094,87
Dirección de Envío de la Factura CAJALES 1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE SINTÉTICO CERESITA BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN V21 (2114550) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN V(2114550) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross N° 928 $ 124.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620.989 $ 2.620.989
0
2239-9-LR23
BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN V18 (2078357) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN V(2078357) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross N° 928 $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.780 $ 75.780
0
2239-9-LR23
BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V9 (2078340) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V(2078340) BROCHA TOTAL MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross N° 928 $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.402 $ 30.402
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN V6 (2193838) RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN V(2193838) RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross N° 928 $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM UNIDAD REGIÓN V6 (2193804) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM UNIDAD REGIÓN V(2193804) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross N° 928 $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.452 $ 16.452
0
2239-9-LR23
ESPATULA INGCO ACERO 100MM UNIDAD REGIÓN V10 (2116454) ESPATULA INGCO ACERO 100MM UNIDAD REGIÓN V(2116454) ESPATULA INGCO ACERO 100MM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross N° 928 $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650
Total Neto $ 2.789.973
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.095
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.320.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.