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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5684-374-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENCHUFES MAGIC a compra ágil: 5684-341-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM Campus Facultad |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
303335 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMAC SPA |
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Razón Social |
SAMAC ARTICULOS ELECTRICOS SPA
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R.U.T. |
77.260.626-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAMAC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 500 | Unidad | Enchufes Magic 5180 Ref. Btcino
500 unidades de enchufes Magic 5180 10/16A Ref. Bticino |
Despachar en Beauchef Nº851, quinto subterráneo - bodega Nº7: unidad Administración de Infraestructura (entrada por calle Club Hípico)
Comunicarse con Felipe Pérez o Patricia Maturana. Teléfono: 2 29780995
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$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.500
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$ 1.596.500
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Total Neto
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$ 1.596.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.335
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$ 1.899.835
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.