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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-1227-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 468/ INSUMOS DIDACTICOS Y DE OFICINA/ SANTA SARA/ 1271359-208-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-208-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
424599,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAPENANE |
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Razón Social |
FEROR SPA
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R.U.T. |
76.306.242-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAPENANE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141102
| Juegos de mesa | 1 | Unidad | CANASTA 1 ESCUELA SANTA
SARA M°468
ORDINARIO N°42 | CANASTA 1 ESCUELA SANTA
SARA M°468
PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°228 |
$ 2.234.733,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.234.733
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$ 2.234.733
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Total Neto
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$ 2.234.733
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 424.599
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$ 2.659.332
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.