Orden de Compra. Nº3764-136-SE26 "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO FEBRERO (C.S.) - GESTION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-136-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO FEBRERO (C.S.) - GESTION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3764-41-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.001 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 182624,39
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.468.520-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadARRIENDO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR.  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44101501
Fotocopiadoras12UnidadARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
82121701
Servicios de copias en blanco y negro32572UnidadIMPRESION DE COPIAS A BLANCO Y NEGRO  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.576 $ 260.576
82121702
Servicios de copias a color3569UnidadIMPRESION DE COPIAS A COLOR  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.605 $ 160.605
Total Neto $ 961.181
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.624
TOTAL OC $ 1.143.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.