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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1750-673-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CAFETERÍA “TALLERES DE NETWORKING PARA MUJERES DIRECTIVAS DEL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA” |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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R.U.T. |
65.290.590-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé Nº 115 Piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 115 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-10-2025 |
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Proveedor |
DAMA Producciones |
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Razón Social |
DAVID GONZALO RIVEROS BIANCHI
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R.U.T. |
13.192.324-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAMA Producciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | Se realizará un taller para directivas del Sistema de Alta Dirección Pública con 20 participantes, de 14:00 a 18:00 hrs. Se requieren dos servicios de coffee break: Café N°1 (14:00 hrs) con jugo néctar, café, té, agua saborizada, leche sin lactosa, galletas y frutos secos; y Café N°2 (16:00 hrs) con lo anterior más tapaditos (incluye opción vegetariana) y brochetas de fruta. Empresa debe contar con permisos sanitarios. | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.