Orden de Compra. Nº1182705-35-AG25 "Servicio Coffe break inicio de año academico CFT AYSEN 1182705-32-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182705-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe break inicio de año academico CFT AYSEN 1182705-32-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 del sistema planilla excel.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Facturación Lago portales #301, esquina ciro arredondo
Comuna Aysén
Impuesto 451440
Dirección de Envío de la Factura Lago portales #301, esquina ciro arredondo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON FABIAN
Razón Social LUZ ELIANA BÓRQUEZ FERNÁNDEZ
R.U.T. 15.303.028-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NELSON FABIAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad06 DE MARZO PARA 30 A LAS 20:00 HRS 10 DE MARZO PARA 35 A LAS 20:00 HRS 11 DE MARZO PARA 40 A LAS 19:30 HRS 12 DE MARZO PARA 45 A LAS 19:30 HRS 12 DE MARZO PARA 45 A LAS 21:00 HRS 13 DE MARZO PARA 45 A LAS 18:30 HRS 14 DE MARZO PARA 45 A LAS 19:30 HRS 14 DE MARZO PARA 45 A LAS 21:00 HRS Café,Té,Jugo,Azúcar,Endulzante, 2Tapados ave mayo y Salmón ahumado merken 1 porción de torta 1 tabla de frutos secos 1 tabla de frutas de estación vajilla, copas, termos, etc y garzón para montaje y desmontaje  $ 2.376.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.000 $ 2.376.000
Total Neto $ 2.376.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 451.440
TOTAL OC $ 2.827.440


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.118.072-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.470.403-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.824.143-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.