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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1260057-250-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
66 MANTENCION CORRECTIVA CAMAS Y CAMILLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1260057-12-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV VICUÑA MACKENNA 4205 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
J.M. CARRERA. 214. |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J.M. CARRERA. 214. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIOSERVICE LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS DE BIOINGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.644.150-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIOSERVICE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 1 | Unidad | MANTENCIÓN CORRECTIVA REPARACION DE BARANDA Y SISTEMA D EELEVACION. MEMO N°358/26. PRESUPUESTO N°24029. | MANTENCIÓN CORRECTIVA REPARACION DE BARANDA Y SISTEMA D EELEVACION. MEMO N°358/26. PRESUPUESTO N°24029. |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.