Orden de Compra. Nº3017-951-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-936-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3017-951-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-936-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-001 del sistema FONDO CUENTA DOS MUN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA
R.U.T. 69.151.300-9
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302
Comuna Lota
Impuesto 834708
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2025
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

LOS TONER Y TAMBOR DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON RENE VEJAR, TELEFONO 041-2405050, ANTES DEL ENVIO ENVIAR FACTURAS ELECTRONICA AL CORREO RENE.VEJAR@LOTA.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER HP 215 ORIGINAL BLACKTONER HP 215 ORIGINAL BLACK $ 53.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400
44103103
Tóner2UnidadTONER HP 305 ORIGINAL BLACKTONER HP 305 ORIGINAL BLACK $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
44103103
Tóner2UnidadTONER BROTHER 219 ORIGINAL BLACKTONER BROTHER 219 ORIGINAL BLACK $ 67.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
44103103
Tóner30UnidadTONER CANON 125 ORIGINALTONER CANON 125 ORIGINAL $ 53.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.000 $ 1.602.000
44103103
Tóner5UnidadTAMBOR BROTHER DR 1060 ORIGINALTAMBOR BROTHER DR 1060 ORIGINAL $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
44103103
Tóner8UnidadTONER HP 30A ORIGINAL BLACKTONER HP 30A ORIGINAL BLACK $ 63.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.200 $ 507.200
44103103
Tóner2PackTONER BROTHER 219 ORIGINAL (PACK COLORES)TONER BROTHER 219 ORIGINAL (PACK COLORES) $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
44103103
Tóner2PackTONER HP 305 ORIGINAL (PACK COLORES)TONER HP 305 ORIGINAL (PACK COLORES) $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
44103103
Tóner3PackTONER HP 215 ORIGINAL (PACK COLORES)TONER HP 215 ORIGINAL (PACK COLORES) $ 168.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.700 $ 506.700
Total Neto $ 4.393.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 834.708
TOTAL OC $ 5.227.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.