|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4476-258-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
|
|
R.U.T. |
69.100.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
|
Comuna |
Romeral
|
|
Impuesto |
755210,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR SERVICIO CON ENCARGADA | ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR SERVICIO CON ENCARGADA |
|
|
Proveedor |
sushi romeral restaurante |
|
Razón Social |
SERVICIOS GASTRONÓMICOS SAKURA SPA
|
|
R.U.T. |
76.907.669-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
sushi romeral restaurante |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARIO DEL DPTO. DE SALUD DE ROMERAL PARA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARIO DEL DPTO. DE SALUD DE ROMERAL PARA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
$ 3.974.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.974.790
|
$ 3.974.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.974.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 755.210
|
|
$ 4.730.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.