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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
810406-81-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-79-COT25, DEPTO. DE NUTRICIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS CORDILLERA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu N°2862 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
124317 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu N°2862 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS |
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Razón Social |
LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE
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R.U.T. |
14.092.655-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 100 | Unidad | 100 unidades de cuadernos con diseño de la carrera, se adjunta archivo. | |
$ 6.543,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 654.300
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$ 654.300
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Total Neto
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$ 654.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.317
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$ 778.617
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.