Orden de Compra. Nº
3510-916-AG25
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MATERIALES OFICINA RENDICIONES - FINANZAS DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-916-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA RENDICIONES - FINANZAS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
18153,17
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T.
79.668.170-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
CAJA DE 50 UND DE LAPIZ PASTA AZUL, EQUIVALENTE A BIC
$ 10.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
44121505
Sobres especiales
40
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO - SACO DE 25 X 36 CM
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO CON PALANCA
$ 1.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.780
$ 15.780
14111525
Papel multiuso
3
Unidad
CAJAS DE 5 RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 17.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.085
$ 53.085
44122016
Sujeta documentos
3
Unidad
CAJAS DE 12 APRETADORES DOBLE CLIP NEGROS DE 19MM
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 807
$ 807
44122016
Sujeta documentos
3
Unidad
CAJAS DE 12 APRETADORES DOBLE CLIP NEGROS DE 32MM
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839
$ 1.839
31201512
Cinta Transparente
4
Unidad
SCOTCH DE 18 MM X 25 MTS
$ 827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.308
$ 3.308
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA CM-50, EQUIVALENTE A ISOFIT
$ 3.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.707
$ 3.707
44121613
Saca corchetes
3
Unidad
SACA CORCHETES DE PALANCA
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 867
$ 867
Total Neto
$ 95.543
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.153
TOTAL OC
$ 113.696
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.