Orden de Compra. Nº4525-385-AG25 "compra ágil: 4525-542-COT25- 4485-4486-4483"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-385-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-542-COT25- 4485-4486-4483
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 410 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 215558,8
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMATERIALES DE REPARACION FILTRACIONES ESCUELAS REPUBLICA DEL PERU, LUCILA GODOY Y THOMAS JEFFERSON SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 316.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.910 $ 316.910
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMATERIALES DE REPARACION FILTRACIONES ESCUELA BLANCA ESTELA SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 426.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.810 $ 426.810
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadCOMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTAS DEL LICEO PEDRO DEL RIO.  $ 390.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.800 $ 390.800
Total Neto $ 1.134.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.559
TOTAL OC $ 1.350.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.