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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-385-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4525-542-COT25- 4485-4486-4483 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
215558,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | MATERIALES DE REPARACION FILTRACIONES ESCUELAS REPUBLICA DEL PERU, LUCILA GODOY Y THOMAS JEFFERSON SEGUN LISTADO ADJUNTO. | |
$ 316.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 316.910
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$ 316.910
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | MATERIALES DE REPARACION FILTRACIONES ESCUELA BLANCA ESTELA SEGUN LISTADO ADJUNTO. | |
$ 426.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 426.810
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$ 426.810
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTAS DEL LICEO PEDRO DEL RIO. | |
$ 390.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.800
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$ 390.800
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Total Neto
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$ 1.134.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 215.559
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$ 1.350.079
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.