Orden de Compra. Nº3742-56-SE25 "COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-56-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado o-794 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 59378,99
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección20Unidad no definida20 PARES DE GUANTES DESCARNE20 PARES DE GUANTES DESCARNE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
31211903
Equipo para protección6Unidad no definida6 PARES DE GUANTES TIPO ALBAÑIL6 PARES DE GUANTES TIPO ALBAÑIL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
31211903
Equipo para protección3Unidad no definida3 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 TALLA 40, 1 TALLA 42, 1 TALLA 443 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 TALLA 40, 1 TALLA 42, 1 TALLA 44 $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.169 $ 50.169
31211903
Equipo para protección6Unidad6 UNIDADES MASCARILLA DE GOMA CON FIELTRO6 UNIDADES MASCARILLA DE GOMA CON FIELTRO $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.126 $ 75.126
31211903
Equipo para protección6Unidad6 UNIDDES CORSE REFLECTANTE6 UNIDDES CORSE REFLECTANTE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158
31211903
Equipo para protección12Unidad no definida12 UNIDADES OREJERAS PARA EL RUIDO12 UNIDADES OREJERAS PARA EL RUIDO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
31211903
Equipo para protección10Unidad10 UNIDADES DE ANTIPARRA BAUKER WG-1005 10 UNIDADES DE ANTIPARRA BAUKER WG-1005 $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
31211903
Equipo para protección3Unidad no definida3 PARES DE GUANTES DE SOLDAR3 PARES DE GUANTES DE SOLDAR $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
31211903
Equipo para protección6Unidad no definida6 PARES DE GUANTES TIPO ELÉCTRICO6 PARES DE GUANTES TIPO ELÉCTRICO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158
31211903
Equipo para protección6Unidad6 UNIDADES GORRO TIPO LEGIONARIO6 UNIDADES GORRO TIPO LEGIONARIO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.598
Total Neto $ 312.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.379
TOTAL OC $ 371.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.