Orden de Compra. Nº
3742-56-SE25
"
COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-56-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado o-794 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 601
Comuna
Los Sauces
Impuesto
59378,99
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
20
Unidad no definida
20 PARES DE GUANTES DESCARNE
20 PARES DE GUANTES DESCARNE
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
31211903
Equipo para protección
6
Unidad no definida
6 PARES DE GUANTES TIPO ALBAÑIL
6 PARES DE GUANTES TIPO ALBAÑIL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
31211903
Equipo para protección
3
Unidad no definida
3 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 TALLA 40, 1 TALLA 42, 1 TALLA 44
3 PARES DE BOTAS DE GOMA, 1 TALLA 40, 1 TALLA 42, 1 TALLA 44
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.169
$ 50.169
31211903
Equipo para protección
6
Unidad
6 UNIDADES MASCARILLA DE GOMA CON FIELTRO
6 UNIDADES MASCARILLA DE GOMA CON FIELTRO
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.126
$ 75.126
31211903
Equipo para protección
6
Unidad
6 UNIDDES CORSE REFLECTANTE
6 UNIDDES CORSE REFLECTANTE
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.158
$ 25.158
31211903
Equipo para protección
12
Unidad no definida
12 UNIDADES OREJERAS PARA EL RUIDO
12 UNIDADES OREJERAS PARA EL RUIDO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
31211903
Equipo para protección
10
Unidad
10 UNIDADES DE ANTIPARRA BAUKER WG-1005
10 UNIDADES DE ANTIPARRA BAUKER WG-1005
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.340
$ 50.340
31211903
Equipo para protección
3
Unidad no definida
3 PARES DE GUANTES DE SOLDAR
3 PARES DE GUANTES DE SOLDAR
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
31211903
Equipo para protección
6
Unidad no definida
6 PARES DE GUANTES TIPO ELÉCTRICO
6 PARES DE GUANTES TIPO ELÉCTRICO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.158
$ 25.158
31211903
Equipo para protección
6
Unidad
6 UNIDADES GORRO TIPO LEGIONARIO
6 UNIDADES GORRO TIPO LEGIONARIO
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.598
$ 17.598
Total Neto
$ 312.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.379
TOTAL OC
$ 371.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.