Orden de Compra. Nº5067-2512-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2427-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2512-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2427-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76887 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 52440
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios y obras spa
Razón Social SERVICIOS Y OBRAS SPA
R.U.T. 77.758.599-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicios y obras spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado23UnidadServicio de limpieza y mantención de 23 equipos de Aire Acondicionado (22 de 8mil BTU y 1 de 18Mil Btu) para la Dirección Gral. de Comunicaciones y Medios: Se desglosa de la siguiente forma: 6 equipos en el área de TV (1 de 18mil BTU) 9 equipos en el área de Radio 8 equipos en Edificio SEGIC ComunicacionesPauta de mantención para cada equipo técnico SEC autorizado trabajo a ejecutar en 2 días Garantía 12 meses Servicio de limpieza y mantención de 23 equipos de Aire Acondicionado (22 de 8mil BTU y 1 de 18Mil Btu) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 276.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.440
TOTAL OC $ 328.440


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.471.401-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.577.427-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.776.244-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.129.869-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.758.599-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.