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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1105-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
15-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-151-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION POR ERROR ADMINISTRATIVO O NO ACEPTACION POR NO CORRESPONDER.
ATTE. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2424-151-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI Nº615 3º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
856404,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-07-2023 |
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Proveedor |
TECRAM |
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Razón Social |
TECRAM SPA
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R.U.T. |
77.362.051-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECRAM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111905
| Esmeriladoras | 1 | Kit | Se requiere Kit de Herramientas. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. Debe indicar marca, procedencia, garantía. Debe incluir servicio de armado. | Kit herramientas segun cotiz adjunta |
$ 4.507.393,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.507.393
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$ 4.507.393
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Total Neto
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$ 4.507.393
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 856.405
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$ 5.363.798
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.