Orden de Compra. Nº1134432-578-AG24 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ compra ágil: 1134432-540-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1134432-578-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ compra ágil: 1134432-540-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4513 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna Puchuncaví
Impuesto 131625,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Zamora
Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.991.020-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Zamora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112109
Tambores no metálicos20UnidadTAMBORES PLASTICOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTOTAMBORES PLASTICOS DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.580 $ 470.580
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA DE 4 GALONES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTOPINTURA ESMALTE AL AGUA DE 4 GALONES DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000
31201601
Adhesivos químicos1UnidadPEGAMENTO ADHESIVO PVC DE 240 CC DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTOPEGAMENTO ADHESIVO PVC DE 240 CC DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
Total Neto $ 692.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.625
TOTAL OC $ 824.390


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.991.020-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.288.521-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.