Orden de Compra. Nº1028871-50-SE26 "P104_EE_SENCE_INSUMOS FERRETERÍA_ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-50-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra P104_EE_SENCE_INSUMOS FERRETERÍA_ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-23-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 113432,28
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101704
Acero2Unidad no definidaPLETINA 50X10MM TIRA 6 MTS. LICEO RAMÓN FREIRE, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.PLETINA 50X10MM TIRA 6 MTS. LICEO RAMÓN FREIRE, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 42.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.118 $ 84.118
11101704
Acero2Unidad no definidaPLETINAS 100X10MM, TIRA DE 6MTS, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA, SEGÚN COTIZACIÓN.PLETINAS 100X10MM, TIRA DE 6MTS, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 81.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.196 $ 162.196
39121436
Electrodos30Unidad no definidaELECTRODOS 7018.RG 1/8", 20 LICEO RAMÓN FREIRE - 10 LICEO JOSÉ SANTOS OSSA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.ELECTRODOS 7018.RG 1/8", 20 LICEO RAMÓN FREIRE - 10 LICEO JOSÉ SANTOS OSSA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 4.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.290 $ 127.290
39121436
Electrodos30Unidad no definidaELECTRODOS 6010.RG 1/8", 20 LICEO RAMÓN FREIRE - 10 LICEO JOSÉ SANTOS OSSA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.ELECTRODOS 6010.RG 1/8", 20 LICEO RAMÓN FREIRE - 10 LICEO JOSÉ SANTOS OSSA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.900 $ 111.900
39121436
Electrodos1Unidad no definidaPAQUETE DE 10 UNIDADES DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO PARA SOLDADURA TIG 3/32, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.PAQUETE DE 10 UNIDADES DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO PARA SOLDADURA TIG 3/32, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 69.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.449 $ 69.449
46181901
Protectores de oídos1Unidad no definidaPROTECTORES AUDITIVOS CAJA DE 100 UNIDADES, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA, SEGÚN COTIZACIÓN.PROTECTORES AUDITIVOS CAJA DE 100 UNIDADES, LICEO JOSÉ SANTOS OSSA, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 42.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.059 $ 42.059
Total Neto $ 597.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.432
TOTAL OC $ 710.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.