Orden de Compra. Nº638-215-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 638-8-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 638-215-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 638-8-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XII Región
Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A.
Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA
R.U.T. 89.428.000-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEROVIAS DAP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos4Unidad no definida1.1BARRIENTOS ROGEL/SAMUEL /31MAR80 »NI139705106 1 V5420 V 09JAN FR PUQWPU HK1 1000 1040 2 V5421 V 10JAN SA WPUPUQ HK1 1130 1210 1 V5420 V 20JAN TU PUQWPU HK1 1000 1040 2 V5421 V 21JAN WE WPUPUQ HK1 1130 1210 1 V5420 V 11FEB WE PUQWPU HK1 1000 1040 2 V5021 V 12FEB TH WPUPUQ HK1 1130 1250 1 V5420 V 06MAR FR PUQWPU HK1 1000 1040 2 V5421 V 07MAR SA WPUPUQ HK1 1130 1210 *Código reserva *RZCEHL *Código reserva *NLXACL *Código reserva *SQFRXG *Código reserva *OUSVDG $ 247.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.136 $ 989.136
Total Neto $ 989.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 989.136

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.