Orden de Compra. Nº4123-315-SE25 "Materiales de ferretería Instalación luminaria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-315-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Instalación luminaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4123-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 53295
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101704
Acero3Unidad no definidaPERFIL CUADRADO ACERO 75X75X3MMX6MMPERFIL CUADRADO ACERO 75X75X3MMX6MM $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroANTICOROSIVO NEGROANTICOROSIVO NEGRO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11111611
Grava1Metro CúbicoDE RIPIO M3DE RIPIO M3 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 280.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.295
TOTAL OC $ 333.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.