Orden de Compra. Nº450-449-AG24 "COPAS Y TROFEOS, ESCUELA DE FUTBOL LOS PUMAS RÍO NEGRO. UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN. DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-301-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-449-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COPAS Y TROFEOS, ESCUELA DE FUTBOL LOS PUMAS RÍO NEGRO. UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN. DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-301-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 33060
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M Esmelinda Rios Rosas
Razón Social MARÍA ESMELINDA RÍOS ROSAS
R.U.T. 9.288.110-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M Esmelinda Rios Rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos2UnidadCOPA 50 CM BASE ACRÍLICA GRABADO LÁSER  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
49101702
Trofeos2UnidadCOPA 45 CM BASE ACRÍLICA GRABADO LÁSER  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
49101702
Trofeos2UnidadCOPA 40 CM BASE ACRÍLICA GRABADO LÁSER  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
49101702
Trofeos2UnidadTROFEOS COLOR BRONCE CON PLACA GRABADO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 174.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.060
TOTAL OC $ 207.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.288.110-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.