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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
450-449-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COPAS Y TROFEOS, ESCUELA DE FUTBOL LOS PUMAS RÍO NEGRO. UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN. DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-301-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
33060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
M Esmelinda Rios Rosas |
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Razón Social |
MARÍA ESMELINDA RÍOS ROSAS
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R.U.T. |
9.288.110-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
M Esmelinda Rios Rosas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101702
| Trofeos | 2 | Unidad | COPA 50 CM BASE ACRÍLICA GRABADO LÁSER | |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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49101702
| Trofeos | 2 | Unidad | COPA 45 CM BASE ACRÍLICA GRABADO LÁSER | |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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49101702
| Trofeos | 2 | Unidad | COPA 40 CM BASE ACRÍLICA GRABADO LÁSER | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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49101702
| Trofeos | 2 | Unidad | TROFEOS COLOR BRONCE CON PLACA GRABADO | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 174.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.060
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$ 207.060
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.