Orden de Compra. Nº3540-1045-SE25 "Insumos para Taller L.Brown Sum.3540-63-LE25(pm.11"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-1045-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Taller L.Brown Sum.3540-63-LE25(pm.11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-63-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna *
Impuesto 31911,26
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECASUR
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RECASUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadLIMPIADOR FRENOS ARLON 400 MLLIMPIADOR FRENOS ARLON 400 ML $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.590 $ 30.590
27111901
Cortafríos10UnidadDISCO DESBASTE 4.1/2 C/D STARCRAFTDISCO DESBASTE 4.1/2 C/D STARCRAFT $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
27112103
Abrazaderas9UnidadABRAZADERA METALICA.8-12 MMABRAZADERA METALICA .8-12 MM $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERA METAL. 12-20MM UYUST.ABRAZADERA METAL. 12-20MM UYUST. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA GRIS ALTA TEMPERATURA 300 MLSILICONA GRIS ALTA TEMPERATURA 300 ML $ 26.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.529 $ 26.529
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadTRABA PERNOS ALTO TORQUE 271 6 MLTRABA PERNOS ALTO TORQUE 271 6 ML, LOCTITE $ 6.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.128 $ 13.128
31211901
Paños para herramientas10UnidadKG. PAÑOS DE LIMPIEZA x 1 kiloKG PAÑOS DE LIMPIEZA x 1 kilo $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETA H4 12V 60/55WAMPOLLETA H4 12V 60/55W $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA 2 CONTACTO 24V 5W PATA DISPAREJAAMPOLLETA 2 CONTACTO 24V 5W PATA DISPAREJA $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
40142115
Tubería de plástico1UnidadTECALAN DE AIRE 8 MM X 5 MTSTECALAN DE AIRE 8 MM X 5 MTS $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545
40142115
Tubería de plástico1UnidadTECALAN DE AIRE 10 MM X 5 MTSTECALAN DE AIRE 10 MM X 5 MTS $ 6.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.758 $ 6.758
11101716
Estaño4RolloROLLO ESTAÑO 60/40 DIAMETRO DE 1 MM X 100 GRSROLLO ESTAÑO 60/40 DIAMETRO DE 1 MM X 100 GRS, VOREL $ 6.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.020 $ 27.020
Total Neto $ 167.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.911
TOTAL OC $ 199.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.