Orden de Compra. Nº
3540-1045-SE25
"
Insumos para Taller L.Brown Sum.3540-63-LE25(pm.11
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-1045-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para Taller L.Brown Sum.3540-63-LE25(pm.11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-63-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
*
Impuesto
31911,26
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RECASUR
Razón Social
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T.
82.120.600-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RECASUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
10
Unidad
LIMPIADOR FRENOS ARLON 400 ML
LIMPIADOR FRENOS ARLON 400 ML
$ 3.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.590
$ 30.590
27111901
Cortafríos
10
Unidad
DISCO DESBASTE 4.1/2 C/D STARCRAFT
DISCO DESBASTE 4.1/2 C/D STARCRAFT
$ 627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
27112103
Abrazaderas
9
Unidad
ABRAZADERA METALICA.8-12 MM
ABRAZADERA METALICA .8-12 MM
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044
$ 1.044
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZADERA METAL. 12-20MM UYUST.
ABRAZADERA METAL. 12-20MM UYUST.
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA GRIS ALTA TEMPERATURA 300 ML
SILICONA GRIS ALTA TEMPERATURA 300 ML
$ 26.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.529
$ 26.529
31201616
Adhesivos líquidos
2
Unidad
TRABA PERNOS ALTO TORQUE 271 6 ML
TRABA PERNOS ALTO TORQUE 271 6 ML, LOCTITE
$ 6.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.128
$ 13.128
31211901
Paños para herramientas
10
Unidad
KG. PAÑOS DE LIMPIEZA x 1 kilo
KG PAÑOS DE LIMPIEZA x 1 kilo
$ 1.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.040
$ 17.040
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad
AMPOLLETA H4 12V 60/55W
AMPOLLETA H4 12V 60/55W
$ 2.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.130
$ 12.130
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETA 2 CONTACTO 24V 5W PATA DISPAREJA
AMPOLLETA 2 CONTACTO 24V 5W PATA DISPAREJA
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
TECALAN DE AIRE 8 MM X 5 MTS
TECALAN DE AIRE 8 MM X 5 MTS
$ 4.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.545
$ 4.545
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
TECALAN DE AIRE 10 MM X 5 MTS
TECALAN DE AIRE 10 MM X 5 MTS
$ 6.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.758
$ 6.758
11101716
Estaño
4
Rollo
ROLLO ESTAÑO 60/40 DIAMETRO DE 1 MM X 100 GRS
ROLLO ESTAÑO 60/40 DIAMETRO DE 1 MM X 100 GRS, VOREL
$ 6.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.020
$ 27.020
Total Neto
$ 167.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.911
TOTAL OC
$ 199.865
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.