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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3959-41-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION DE GENERADORES CENTROS DE SALUD MUNICIPAL 2025 NC 217 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3959-9-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
952280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION DE GENERADORES CENTROS DE SALUD MUNICIPAL 2025 NC 217 | |
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Proveedor |
frankselec ingenieria |
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Razón Social |
INGENIERÍA FRANKSELEC SPA
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R.U.T. |
77.283.949-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
frankselec ingenieria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION, Y REPARACION, GENERADORES CENTROS DE SALUD MUNICIPAL 2025. | Se realizara mantenimiento segun bases por personal certificado |
$ 5.012.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.012.000
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$ 5.012.000
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Total Neto
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$ 5.012.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 952.280
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$ 5.964.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.