Orden de Compra. Nº2098-5219-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2098-290-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-5219-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2098-290-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3263 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 960846,72
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSERK Ltda.
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T. 77.836.470-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSERK Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital8066UnidadSERVICIO DE IMPRESION COLOR CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2024SERVICIO DE IMPRESIÓN COLOR CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2024 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.920 $ 967.920
82121503
Impresión digital255573UnidadSERVICIO DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2024 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.089.168 $ 4.089.168
Total Neto $ 5.057.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 960.847
TOTAL OC $ 6.017.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.