Orden de Compra. Nº425-154-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 425-102-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 425-154-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 425-102-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001-2204007-2204010-22040120. del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 747817,2
Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA
Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA
R.U.T. 76.837.115-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones48UnidadGUANTEX LATEX  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
27131604
Lubrificadores neumáticos240UnidadRENOVADOR DE NEUMATICOS  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.600 $ 621.600
53131628
Shampoo120UnidadSHAMPOO PARA VEHICULOS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
47131810
Productos para lavar platos96UnidadDETERGENTE ANTI GRASA  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.160 $ 164.160
53102305
Pañales para bebé48UnidadPAÑAL BAMBINO DE TELA PAQUETE DE 3 UNIDADES  $ 5.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.960 $ 276.960
47131502
Paños de limpieza96UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
47131813
Limpia Pantalla120UnidadLIMPIA VIDRIO DOSIFICADOR GATILLO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.400
52121704
Toallas de mano24UnidadTOALLAS TEXTIL DE MANO COLOR AZUL  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.760 $ 71.760
53131608
Jabones96UnidadJABON LIQUIDO 900ML  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
46181504
Guantes protectores48UnidadGUANTE DE CABRETILLA N° 9  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.920 $ 85.920
47121902
Accesorios de lavador o enjugador120UnidadLAVADOR Y ENCERADOR DE CARROCERIAS AUTOMOTRIZ 500CC. SECOWASH  $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.200 $ 439.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ240UnidadSILICONA  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.600 $ 621.600
15121527
Aceite de turbina24TarroLUBRICANTE WD-40 155CC.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
53131606
Desodorantes120TarroDESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM ORIGINAL  $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.600 $ 339.600
12181502
Ceras naturales240TarroCERA AEROSOL  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.600 $ 621.600
14111703
Toallas de papel216RolloTOALLAS DE PAPEL  $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
Total Neto $ 3.935.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 747.817
TOTAL OC $ 4.683.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.