Orden de Compra. Nº
3145-223-AG25
"
001-002-002//002/ SA 25 UTILES DE ASEO CASINO CAVANCHA(276-COT25)
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-223-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
001-002-002//002/ SA 25 UTILES DE ASEO CASINO CAVANCHA(276-COT25)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002002044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
Comuna
Iquique
Impuesto
140399,17
Dirección de Envío de la Factura
CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iterlog Spa
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T.
76.504.304-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iterlog Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131611
Gorras de quirófano
3
Caja
COFIAS 100 UN
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 750 ML CIF O EQUIVALENTE
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.620
$ 33.620
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA AMARILLO-VERDE
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
LAVALOZAS 1 LITRO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 4000 CC
$ 2.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL 900CC
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLON TRADICIONAL
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.080
$ 12.080
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL 60 CM
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.488
$ 18.488
47131801
Limpiadores de suelos
8
Unidad
LIMPIA PISOS 5 LITROS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.432
$ 11.432
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
4
Unidad
REPUESTO MOPA TIPO AVION DE 36"
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
12161803
Aerosoles
20
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL LISOFORM O EQUIVALENTE
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.620
$ 33.620
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
CERA AUTOBRILLO INCOLORA 5 LITROS (PISOS DUROS)
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.864
$ 63.864
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
DETERGENTE LIQUIDO ROPA COLOR 5 LITROS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
10191509
Insecticidas
20
Unidad
INSECTICIDA MATA ARAÑAS Y BARATAS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
MOPA FREGONA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO 5LITROS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
47131603
Esponjas
40
Unidad
VIRUTILLA PARA OLLAS GRUESA
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 5 LITROS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
14111704
Papel higiénico
5
Paquete
PAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS DE 500 METROS
$ 13.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.200
$ 65.200
47131502
Paños de limpieza
3
Paquete
PAÑO AMARILLO PARA SACUDIR PAQ.12 UNIDADES
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
47131603
Esponjas
10
Paquete
PAÑO ESPONJA LIMPIA SUPERFICIES SPONGI 6 UNIDADES
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.690
$ 32.690
14111703
Toallas de papel
15
Paquete
TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MT 02 UNIDADES
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSA DE BASURA 90X110 DE 10 UN.
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47121701
Bolsas de basura
20
Rollo
BOLSA DE BASURA CARGA PESADA 110X120 DE 05 UNIDADES
$ 2.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.820
$ 55.820
Total Neto
$ 738.943
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.399
TOTAL OC
$ 879.342
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.