Orden de Compra. Nº3145-223-AG25 "001-002-002//002/ SA 25 UTILES DE ASEO CASINO CAVANCHA(276-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-223-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 001-002-002//002/ SA 25 UTILES DE ASEO CASINO CAVANCHA(276-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002002044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
Comuna Iquique
Impuesto 140399,17
Dirección de Envío de la Factura CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano3CajaCOFIAS 100 UN  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 ML CIF O EQUIVALENTE  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA AMARILLO-VERDE  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadLAVALOZAS 1 LITRO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 4000 CC  $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL 900CC  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLON TRADICIONAL  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.080 $ 12.080
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON MUNICIPAL 60 CM  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadLIMPIA PISOS 5 LITROS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.432
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo4UnidadREPUESTO MOPA TIPO AVION DE 36"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12161803
Aerosoles20UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL LISOFORM O EQUIVALENTE  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadCERA AUTOBRILLO INCOLORA 5 LITROS (PISOS DUROS)  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.864
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadDETERGENTE LIQUIDO ROPA COLOR 5 LITROS  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑAS Y BARATAS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMOPA FREGONA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 5LITROS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
47131603
Esponjas40UnidadVIRUTILLA PARA OLLAS GRUESA  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIAVIDRIOS 5 LITROS  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS DE 500 METROS  $ 13.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200
47131502
Paños de limpieza3PaquetePAÑO AMARILLO PARA SACUDIR PAQ.12 UNIDADES  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131603
Esponjas10PaquetePAÑO ESPONJA LIMPIA SUPERFICIES SPONGI 6 UNIDADES  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.690
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MT 02 UNIDADES  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSA DE BASURA 90X110 DE 10 UN.  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47121701
Bolsas de basura20RolloBOLSA DE BASURA CARGA PESADA 110X120 DE 05 UNIDADES  $ 2.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.820 $ 55.820
Total Neto $ 738.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.399
TOTAL OC $ 879.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.