Orden de Compra. Nº2585-4716-AG25 " MEMO N°661, ADQ. ÓRDENES INGRESO MUNICIPAL, TESORERÍA, DAF, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1795-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4716-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°661, ADQ. ÓRDENES INGRESO MUNICIPAL, TESORERÍA, DAF, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1795-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 1100100
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNDURRAGA TI
Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 96.508.130-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNDURRAGA TI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales30000UnidadÓRDENES DE INGRESO, LAS CUALES DEBEN COMENZAR CON EL CORRELATIVO N° 737.001 Y RESPETAR UN PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE 7 DÍAS. ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PAPEL REQUERIDO.ÓRDENES DE INGRESO, LAS CUALES DEBEN COMENZAR CON EL CORRELATIVO N° 737.001 Y RESPETAR UN PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE 7 DÍAS. ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PAPEL REQUERIDO. $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790.000 $ 5.790.000
Total Neto $ 5.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.100.100
TOTAL OC $ 6.890.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.