Orden de Compra. Nº2129-346-SE25 "Mini Kit de Aseo para Usuarios del Programa Habitabilidad.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-346-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Mini Kit de Aseo para Usuarios del Programa Habitabilidad.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 33529,452
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA PAPEL MAXI ROLLO ELITE.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
47131810
Productos para lavar platos8UnidadLAVALOZA QUIX 750 CC.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
53131608
Jabones8UnidadJABON LIQUIDO KADUS MIEL 900 ML.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131811
Productos de lavandería8UnidadDETERGENTE OMO MATIC 800 GRAMOS.  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.784 $ 13.784
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadCLORO GEL IGENIX EUCALIPTUS 900 ML.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.768 $ 11.768
53131606
Desodorantes8UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM AIRE MONTAÑA 360 CC.   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO DE SACUDIR NARANJO  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.464 $ 3.463
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO MULTIUSO ULTRA VIRUTEX 1 UNIDAD.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704 $ 12.704
53131502
Pasta de dientes8UnidadPASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 75 ML.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131830
Productos de limpieza de muebles8UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA LAVANDA 250 ML.   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadLIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS LYSOFORM BOSQUE DE PINO 900 ML.  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.464 $ 15.464
47121812
Raspadores de limpieza8PackROLLOS DE ACERO CON JABON MANGO PADS 4 UNIDADES.   $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.416 $ 9.416
47131603
Esponjas8PackESPONJA VIRUTEX CLASICA 3+1 CUADRADA.  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.744 $ 8.744
14111704
Papel higiénico8PaquetePAPEL HIGIENICO SCOTT X 4 ROLLOS.  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.408 $ 8.408
14111705
Servilletas de papel16PaqueteSERVILLETA ELITE 50 UNIDADES, 24x24CM.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 176.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.529
TOTAL OC $ 210.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.