|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
744835-9-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 744835-3-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
|
|
R.U.T. |
69.255.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 |
|
Comuna |
Lo Espejo
|
|
Impuesto |
239495,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS |
|
Razón Social |
WASHINGTON RAMÓN MONTECINOS MORALES
|
|
R.U.T. |
11.978.779-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | REVISAR SOLICITUD N°1100/02/001/001/2026, DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A REQUERIR | SERVICIO DE VULCANIZADO PARA VEHÍCULOS MENORES Y MAQUINARIAS DE LA FLOTA MUNICIPAL |
$ 1.260.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260.504
|
$ 1.260.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.260.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.496
|
|
$ 1.500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.