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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1542-12-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-14-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación San Antonio
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R.U.T. |
60.902.067-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
42453,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
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Proveedor |
Distribucion Global |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.100.732-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribucion Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 64 | Unidad | Toalla Papel Jumbo de 250 mt. | |
$ 3.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.920
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$ 193.920
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47131608
| Cepillos para aseos | 3 | Unidad | Cepillo limpia sanitario con base antibacterial. | |
$ 3.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.620
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$ 10.620
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47131805
| Limpiadores de uso general | 14 | Unidad | Betún de color negro de 88 ml. | |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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Total Neto
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$ 223.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.454
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$ 265.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.