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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2963-54-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2963-123-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECPLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio 002 - dideco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
*
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Impuesto |
355322,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSEFA SPA |
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Razón Social |
JOSEFA SPA
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R.U.T. |
77.363.939-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSEFA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. RUT:77.363.939-6 EN UTP. CON AUTOQUE SPA., RUT: 77.183.472-8, según Cotización 749 de fecha 05 de Mayo 2025. | Insumos computacionales |
$ 1.870.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.870.120
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$ 1.870.120
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Total Neto
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$ 1.870.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 355.323
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$ 2.225.443
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.