Orden de Compra. Nº1233623-782-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-554-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-782-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-554-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2502
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 833697,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TIGEEK TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SPA
Razón Social TIGEEK TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.724.383-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TIGEEK TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12Unidad3 TONER NEGRO RICOH IMC3510 3 TONER MAGENTA RICOH IMC3510 3 TONER AMARILLO RICOH IMC3510 3 TONER CYAN RICOH IMC3510Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium $ 151.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.880 $ 1.823.880
44103105
Cartuchos de tinta50Unidad50 TINTA JP30. RICOHProveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.500 $ 524.500
25171710
Cilindros principales50Unidad50 MASTER JP10 RICOHProveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium $ 40.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.500 $ 2.039.500
Total Neto $ 4.387.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 833.697
TOTAL OC $ 5.221.577


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.626.624-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.