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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-98-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE OC 2157-92-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-92-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
50806 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
E & LUZ SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA
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R.U.T. |
77.643.768-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E & LUZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| Verduras deshidratadas | 30 | Unidad | CHUÑO X 500 GRS | |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.700
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$ 71.700
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 20 | Unidad | ENDULZANTE NATURAL STEVIA LIQUIDO 270 ML | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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50221101
| Granos de Cereales | 30 | Unidad | AVENA QUAKER 500 GRS. | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.700
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$ 59.700
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 2000 | Sobre | SAL EN SACHET DE 1 GR. | |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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Total Neto
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$ 267.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.806
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$ 318.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.