Orden de Compra. Nº1057431-98-SE26 "DESDE OC 2157-92-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-98-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra DESDE OC 2157-92-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-92-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1199 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 50806
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E & LUZ SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA
R.U.T. 77.643.768-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E & LUZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas30UnidadCHUÑO X 500 GRS  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20UnidadENDULZANTE NATURAL STEVIA LIQUIDO 270 ML  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50221101
Granos de Cereales30UnidadAVENA QUAKER 500 GRS.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
50171551
Sal de cocina o de mesa2000SobreSAL EN SACHET DE 1 GR.  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 267.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.806
TOTAL OC $ 318.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.