Orden de Compra. Nº
1733-96-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1733-17-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1733-96-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1733-17-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto Forestal
Razón Social
INSTITUTO FORESTAL
R.U.T.
61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23904 del sistema Lisaerp.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO FORESTAL
R.U.T.
61.311.000-3
Dirección de Facturación
Camino Coyhaique Alto Km. 4
Comuna
Coyhaique
Impuesto
21644,23
Dirección de Envío de la Factura
Camino Coyhaique Alto Km. 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OWURKAN SPA
Razón Social
OWURKAN SPA
R.U.T.
77.815.682-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OWURKAN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Caja
GUANTES NITRILO TALLA M. 100 un. C/U
$ 3.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.848
$ 7.848
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS 750 ML
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.252
$ 2.252
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
CLORO GEL 900 ml
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.546
$ 1.546
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
47131816
Desodorantes
4
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL CONO GEL
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.992
$ 6.992
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.444
$ 1.444
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
3
Unidad
JABON LIQUIDO (EN FORMATO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR)
$ 1.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.323
$ 4.323
53131624
Toallitas húmedas
4
Unidad
TOALLITAS DESINFECTANTES DE 35 UNIDADES C/U
$ 1.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.924
$ 6.924
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
BOLSAS DE BASURA 110X120
$ 3.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.986
$ 10.986
14111703
Toallas de papel
6
Paquete
TOALLA INTERFOLIADA TORK DOBLE HOJA (H21)
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.992
$ 10.992
47121701
Bolsas de basura
8
Paquete
BOLSAS BASURA 50X70
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.224
$ 3.224
14111704
Papel higiénico
30
Rollo
PAPEL HIGIENICO 50 MT
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
14111703
Toallas de papel
15
Rollo
PAPEL ABSORBENTE 1X24 MTS
$ 1.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.460
$ 17.460
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA PAPEL JUMBO 1X250 MTS (marca Tork o Elite)
$ 9.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.656
$ 18.656
Total Neto
$ 113.917
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.644
TOTAL OC
$ 135.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.