Orden de Compra. Nº
3743-114-SE25
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MATERIALES FERRETERIA ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3743-114-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 488 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
135046,49
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad no definida
GALON DE OLEO COLORES
GALON DE OLEO COLORES
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.240
$ 209.240
13101905
Melamina (MF)
5
Unidad no definida
PLANCHA MELAMINA 15 MM
PLANCHA MELAMINA 15 MM
$ 41.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.665
$ 209.665
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" CAJA 100 UNIDADES
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" CAJA 100 UNIDADES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
DILUYENTE LITROS
DILUYENTE LITROS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
12352310
Siliconas
5
Unidad no definida
SILICONA TAPOGOTERA
SILICONA TAPOGOTERA
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.665
$ 14.665
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
2
Unidad no definida
FOCO LED 60 WATTS EXTERIOR
FOCO LED 60 WATTS EXTERIOR
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.722
$ 26.722
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
23153306
Brocha de corte
10
Unidad no definida
PLANCHAS DE OSB 9.5 MM
PLANCHAS DE OSB 9.5 MM
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.210
$ 125.210
30102220
Placa de níquel
1
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 4" DIAMANTADO
DISCO DE CORTE 4" DIAMANTADO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
30102204
Plancha de acero
9
Unidad no definida
PLANCHAS POLICARBONATO ONDA 3.66 M
PLANCHAS POLICARBONATO ONDA 3.66 M
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.689
$ 112.689
Total Neto
$ 710.771
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.046
TOTAL OC
$ 845.817
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.